关于转发《中国注册会计师协会关于印发〈企业内部控制审计问题解答>的通知》的通知
【发布时间:2015-02-26 16:49:51.0】【浏览次数:724】

  【 津注协 【2015】17号】

各会计师事务所:

现将《中国注册会计师协会关于印发〈企业内部控制审计问题解答>的通知》(会协[2015]7号)转发给你们,请各所组织相关人员认真学习,以助于指导注册会计师解决在企业内部控制审计中遇到的实务问题,更好的防范审计风险.

使用中发现有何问题,请及时反馈我会。

 邮箱:zxjgb@tjicpa.org.cn

 

附件:《中国注册会计师协会关于印发〈企业内部控制审计问题解答>的通知》

 

                                二〇一五年二月二十六日

 

 
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